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(杭州)《“金税三期下”增值税发票风险、增值税会计核算、所得税汇缴及疑难问题解析》

 
上课时间: 2017年3月25-26日
 



上课地点: 杭州                      课程价格: 2980元/人
授课师资:赵国庆          点击查看讲师介绍>>
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  【课程序言】
 
  2016年,税务刚刚升级的“金税三期”新系统,以其强大的大数据评估及云计算功能,为推进依法治税,保障税收收入,将发挥及其重要的作用。为此,在2016年企业所得税汇算清缴时,企业面临着加强纳税遵从风险管理的严峻考验,需要财务人员具有更新、更高的专业水平,精准把握新变化、新风险,掌握新流程和新策略,保证在有效控制税务风险的前提下,合理合法的降低企业税负水平,进而为企业持续健康发展奠定良好基础。
 
  阳春三月,本次特邀国内一线财税专家名师-赵国庆,在美丽的西子湖畔主要讲解增值税会计处理相关规定、增值税发票风险防控、2016年度企业所得税汇算最新政策解析、营改增对年度所得税汇算影响的重要政策解析、以及个人所得税热点税收问题及税收风险防范等内容。真诚邀请广大企业财税人士一起来度过这收获颇丰的2天时间。
 
  【金牌讲师】
 
  赵国庆:国内一流财税实战专家
 
  原国家税务总局-扬州税务学院实战派导师
 
  国内著名纳税筹划高手、财税领域资深专家
 
  中汇集团全国技术总监、上市公司税务顾问
 
  【课程对象】
 
  1、企事业单位负责人、财务/税务总监、财务/税务经理、会计等相关财税人员
 
  2、各省市国税局、地税局、会计师事务所、税务师事务所负责人及财税专业人士
 
  【课程大纲】
 
  第一部分:“金税三期下”《增值税会计处理规定》中最新账务处理及应对方略
 
  1、增值税会计科目设置一栏
 
  2、简易征收和一般征收销项税会计科目设计差异
 
  3、价税分离的会计、业务处理方法
 
  4、分期抵扣进项税会计处理分析
 
  5、进项税转出会计处理方法
 
  6、每月(季)结账的增值税会计处理方法
 
  7、待确认销项税科目的设计及其背后的业务含义
 
  8、“二项费用”增值税会计核算方法
 
  9、房地产预缴业务的增值税会计处理
 
  10、建安企业预缴增值税的会计处理
 
  11、金融商品转让增值税会计处理问题分析
 
  第二部分:“金税三期”大数据下增值税发票风险防控
 
  前言:总局稽查局发票大检查关注哪些问题
 
  1、商品和服务税收分类编码的影响
 
  2、进项发票抵扣的注意要点
 
  3、丢失增值税发票的处理
 
  4、申请开具红字增值税专用发票的要求
 
  5、取得虚开错开增值税专用发票的税务及法律风险
 
  6、小规模纳税人申请代开增值税专用发票的情形和要求
 
  7、物业公司、非物业公司转售水电的征税政策及开票规定
 
  8、劳务派遣与劳务外包发票的区别
 
  9、总分机构进项发票三流一致的要求
 
  10、不可抵扣项目进项税发票的要求
 
  11、购买商业预付卡的发票开具规定
 
  12、购进商品服务用于集体福利与视同销售的区别
 
  13、通过加油卡加油开具增值税专用发票的方法
 
  14、通行费发票抵扣的规定
 
  15、取得不动产发票开具的规范
 
  16、取得销售方混合销售行为开具发票的要求
 
  第三部分:营改增对年度所得税汇算影响的重要政策解析
 
  1、什么是合理的增值税税收筹划方法
 
  2、如何认识增值税下的税收风险点
 
  3、分公司采购、总公司付款是否违反三流一致而产生进项抵扣风险
 
  4、直营模式下的增值税纳税义务发生时间
 
  5、营改增后进场费、促销费、服务费的增值税政策把控
 
  6、支付运输公司和货物代理公司增值税政策是一样的吗,关注36号文后货运代理业增值税政策的重大变化对我们的影响
 
  7、仓储费的支付的增值税风险点(关注36号文后仓储费简易征收选择问题)
 
  8、如何区分房屋租赁费与仓储费,合同应该如何签订和把控
 
  9、自建厂房中设计费、材料设备购置费和建安费的抵扣问题
 
  10、建筑业营改增后,企业应该如何和建安企业进行工程造价的谈判
 
  11、对于门窗、幕墙、消防工程合理的合同签订方法及筹划建议
 
  12、自建厂房支付的土地出让金是否能抵扣进项税--如何把握2年抵扣含义
 
  13、支付的建安费中,如果建安工程存在分包,如何取得政策的建安增值税发票
 
  14、装修费用的增值税进项税抵扣要点把控--哪些装修费需要分2年抵扣
 
  15、如何把握建安业的甲供工程和清包工,判断建安工程究竟采用11%还是3%的报价方法
 
  16、办公用品发票增值税抵扣问题(销货清单是进项税抵扣的关键点)
 
  17、营改增后水电费的增值税抵扣问题--水电费分摊还是水电费转售
 
  18、员工旅游、商务考察中旅游费发票的增值税开具与抵扣问题及操作建议-把握总局纳服司71号文政策意图
 
  19、会议费的增值税抵扣问题--会议费中的场地租赁费、设备租赁费(LED屏、投影仪)、餐费、茶歇的增值税发票开具问题
 
  20、如何区分场地租赁费、场地使用费、会议服务费的增值税税目区别
 
  21、住宿费如何把握增值税发票取得风险--住宿费中的餐费、酒店消费的增值税风险把控
 
  22、劳务派遣营改增后的增值税发票开具方法
 
  23、财产保险费的增值税抵扣问题--车辆出线后修理费的增值税发票开具问题
 
  24、集团资金池业务的增值税风险--关联企业间无偿资金往来增值税问题、资金池中利息支付的增值税问题
 
  25、购买各种理财产品--保本、非保本、信托、资管产品是否需要缴纳增值税
 
  26、境外设计费、代言费、广告费、咨询费支付中的增值税扣缴问题--是否需要承担增值税法定扣缴义务、形式发票如何开具
 
  第四部分:2016年度企业所得税汇算最新政策解析
 
  1、职工福利费最新税收政策口径及其对金融企业的影响分析
 
  2、跨年度发放工资的企业所得税扣除政策最新口径
 
  3、劳务派遣人员企业所得税最新政策口径及变化点分析
 
  4、固定资产税会差异的最新政策口径及把握方法
 
  5、技术转让所得减免税最新政策及其把握要点
 
  6、个人健康保险税收政策把握要点和操作方法
 
  7、最新股权激励税收政策分析
 
  8、年度所得税汇算应关注大的热点问题
 
  9、外资企业境外人员派遣中的企业所得税风险:常设机构、个人所得税、流转税
 
  10、混合性投资业务的所得税处理风险
 
  第五部分:个人所得税热点税收问题及税收风险防范
 
  1、展业促销个人所得税风险及防范
 
  2、商业健康保险个人所得税最新政策规定及操作方法
 
  3、个人以非货币资产对外投资个人所得税新规
 
  4、董事费个人所得税问题
 
  5、转增股本个人所得税出新规
 
  6、税务机关加大对股权激励个人所得税管理--企业该如何应对
 
  7、福利费中的个人所得税问题
 
  8、差旅费津贴的个人所得税处理方法
 
  9、交通费补贴、通讯费补贴中的个人所得税处理方法
 
  10、实物福利的个人所得税风险把握口径
 
  11、个人所得税筹划风险
 
  第六部分:现场答疑、企业问题现场咨询
 
  【课程说明】
 
  【主办机构】中国房训网
 
  【时间地点】2017年3月25-26日   杭州(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
 
  【培训费用】2980元/人(讲师费、场地费、学习费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
 
  【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925     QQ:2442760608    E-mai:fangxunwang@qq.com   微信号:fangxunwang
 
  [注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
 
  【2017年3月份最新房地产培训课程】
 
  3月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.htm
 
  【2017年度房地产精品课程培训计划】
 
  2017年度房地产精品课程培训计划:http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_6250.htm
 
  (含:商业地产、工程管理、设计管理、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、人力资源、客户关系、精装修、开发管理、法律法规、地产金融、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
  
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